所属板块:创业板综 次新股 化工行业 化工原料 机构重仓 降解塑料 山东板块
经营范围:一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品营销售卖(不含许可类化工产品);塑料制品制造;塑料制品销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);生物化工产品研发技术;高性能纤维及复合材料销售;3D打印基础材料销售;工程塑料及合成树脂销售;高性能密封材料销售;新型膜材料销售;高品质合成橡胶销售;工业控制计算机及系统销售;工程和技术探讨研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:检验测试服务;货物进出口(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
TPU的研发、生产、销售和技术服务:美瑞新材是一家专业的TPU生产商,专注于TPU的研发、生产、销售和技术服务,基本的产品包括通用聚酯型、特殊聚酯型、聚醚型、发泡型等多种类型的TPU产品。
化学原料和化学制品制造业:据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012修订),公司所处行业属于“C26化学原料和化学制品制造业”;根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业属于“C2652合成橡胶制造”。
差异化的技术创新优势:公司具备拥有较强的研发创造新兴事物的能力,持续的技术创新是企业来提供差异化产品和服务的重要保障,具体体现为生产配方的差异化和技术工艺的差异化:(1)生产配方差异化:公司通过中间体的分子结构与设计,异氰酸酯以及扩链剂的结构组合技术和耐水、防紫外、抗老化、阻燃等多种功能化助剂的复配和组合技术,将分子量的设计与调控技术结合在一起,形成了产品配方的核心技术信息池。公司成立了符合相应要求的产品配方平台,能依据市场需求快速有效响应,提供差异化产品的配方设计,实现用户对产品结构和性能的不一样的要求。(2)生产的基本工艺差异化:公司为满足客户对于差异化产品的功能需求,按照不同配方产品对于工艺的要求,独立或联合上下游合作伙伴设计了不同的浇注系统、各种助剂的加入工艺、螺杆设计与组合工艺、晶点过滤系统以及不同颗粒要求的切粒系统和后熟化系统,实现按产品设计要求生产差异化产品的配套工艺设计,并通过持续技术改造升级,实现差异化的产品制造。
营销体系优势:公司内部通过建立以销售工程师、产品经理为核心的营销体系,将生产、销售、研发融合成为协同作业的经营综合体。一方面,有效提供差异化产品和服务。公司销售工程师多为材料专业背景,应用技术经验丰富,能为客户提供专业化营销服务;研发产品经理全程参与产品的研发、生产、市场推广和后期技术服务的全过程。产品经理与销售工程师紧密结合的专业技术服务团队,能更好地实现用户的差异化需求。另一方面,有效降低企业内部管理成本。一体化的营销体系通过销售部门对市场的充分了解,帮助公司的研发、生产部门及时获取市场信息,快速反应,降低信息传递过程中的时间成本和人力成本。
产业集聚优势:国内TPU行业发展至今,逐渐形成环渤海地区、长三角地区、珠三角地区等产业聚集地。公司所在地烟台地处环渤海地区,拥有MDI和多元醇等大型TPU原料供应商,随着TPU行业及其下游产业链的发展,产业集聚效应开始显现,大大降低了公司的运输成本、库存成本、交易成本和信息成本,保证了公司能够持续、稳定地为客户提供高品质的产品,有效提升了公司的品牌知名度。
自愿锁定股份:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理这次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。
30000 吨热塑性聚氨酯弹性体项目:本项目总投资包括建设投资和铺底流动资金,项目总投资额13,650.00万元,其中:建设投资12,650.00万元,铺底流动资金1,000.00万元。经测算,项目投产后,年总利润7,853.38万元,税后利润6,675.37万元。税后财务内部收益率24.06%,投资利润率48.93%,税后投资回收期6.15年。总体而言,项目本身各项财务评价指标较好,有较强的盈利能力,在效益上具有可行性。
8000 吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目:本项目总投资包括建设投资和铺底流动资金,项目总投资额7,500.00万元,其中:建设投资7,000.00万元,铺底流动资金500.00万元。经测算,项目达产后,税后净利润为3,350.87万元。税后财务内部收益率是27.60%,税后投资净现值为6,215.64万元;税后静态投资回收期为4.89年(含建设期)。总体而言,项目本身各项财务评价指标较好,有较强的盈利能力,在效益上具有可行性。
技术中心项目:本项目总投资额2,100.00万元,全部为建设投资,不要增加流动资金。本项目属于公司配套项目,大多数都用在提升公司研发、分析检测、应用评价能力,提升公司产品的质量水平。项目本身不单独产生经济效益。项目的年运营费用全部由公司拨付的专项研发经费承担,因此未进行单独的效益测算。
营销网络项目:本项目总投资包括建设投资和铺底流动资金,项目总投资额3,100.00万元。本项目属于提升公司运营和信息化管理能力的配套项目,项目本身不单独产生经济效益。项目的年运营费用全部由公司拨付的专项经费承担,因此未进行单独的效益测算。
股利分配:在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。
稳定股价措施:公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控制股权的人增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票和公司回购股份等措施来稳定股价。
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